市国资委:湄控公司多举措提升内部审计的监督机制

发布时间:2019-12-09 17:21    点击数:    字号:       默认

 

2019年,湄控公司严格遵守国家各项法律、法规,以集团公司企业管理需要为突出重点、深入深化为工作方针,以实现有效监督、服务生产经营为目的,切实履行职责,多措并举提升内部审计的监督机制:一是聘请华兴会计师事务所对2018年度集团及权属子公司2018年度财务决算审计;二是紧跟踪子公司负责人离任审计;三是完成内控管理审计,防范经营风险;四是对投资公司进行审计;五是对接国资委做好2018年度内部检查;六是对接各子公司做好内部服务工作。

 

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